—
1
—
2026
年长岛海洋生态文明综合试验区
纪检监察工作委员会部门预算
—
2
—
目
录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分
2026
年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分
2026
年部门预算情况和重要事项说明
第四部分
名词解释
—
3
—
第一部分
部门概况
—
4
—
一、
主要职责
(一)负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查
工作的决定,落实省委、市委和区工委关于纪律检查工作的要
求,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和
决议的执行情况;协助区工委推进全面从严治党、加强党风建
设和组织协调反腐败工作。
(二)依据党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问
责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护
党纪的决定;
对全区各级党的组织和区工委管理的党员干部履
行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开
展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反
党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,
决定或
者取消对这些案件中的党员的处分;
进行问责或者提出责任追
究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作
的决定,按照省委、省纪委省监委,市委、市纪委市监委和区
工委关于监察工作的要求,维护宪法法律,依法对区工委管理
的行使公权力的公职人员进行监察,
调查职务违法和职务犯罪,
开展廉政建设和反腐败工作。
(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开
展廉政教育,对全区行使公权力的公职人员依法履职、秉公用
权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪
污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞
—
5
—
弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;
对违法
的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失
责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送
人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监
察建议。
(五)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐
败宣传教育工作。
(六)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐
败工作情况,对纪检监察工作有关问题进行调查研究,参与起
草制定有关规范性文件。
(七)根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建
设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建
设和业务指导;会同有关方面做好乡镇(街道)纪检监察机构
领导班子建设有关工作;
组织和指导纪检监察系统干部教育培
训工作等。
(八)
完成市纪委市监委和区工委、
管委交办的其他任务。
二、机构设置情况
长岛海洋生态文明综合试验区纪检监察工作委员会部门
预算只包括长岛海洋生态文明综合试验区纪检监察工作委员
会本级预算,无其他二级预算单位。
—
6
—
第二部分
2026
年部门预算表
—
7
—
公开表
1
收支总体情况表
单位:万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
708.58
一、一般公共服务支出
586.15
一般公共预算收入
708.58
二、外交支出
政府性基金预算收入
三、公共安全支出
国有资本经营预算收入
四、教育支出
二、财政专户管理资金收入
五、科学技术支出
三、事业收入(不含教育收费)
六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入
七、社会保障和就业支出
52.23
五、其他收入
八、卫生健康支出
22.86
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
47.34
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本年收入合计
708.58
本年支出合计
708.58
上级补助收入
附属单位上缴收入
对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余
上缴上级支出
上年结转
结转下年
收
入
总
计
708.58
支
出
总
计
708.58
—
8
—
公开表
2
收入总体情况表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政
专户
管理
资金
收入
事业
收入
(不
含教
育收
费)
事业
单位
经营
收入
其他
收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
使用
非财
政拨
款结
余
上年
结转
类
款
项
小计
一般公共
预算收入
政府性
基金预算
收入
国有资本
经营预算
收入
合
计
708.58
708.58
708.58
201
一般公共服务支
出
586.15
586.15
586.15
11
纪检监察事务
586.15
586.15
586.15
01
行政运行
506.15
506.15
506.15
02
一般行政管
理事务
80.00
80.00
80.00
208
社会保障和就业
支出
52.23
52.23
52.23
05
行政事业单位
养老支出
52.23
52.23
52.23
05
机
关
事
业
单位基本养老
保险缴费支出
52.23
52.23
52.23
210
卫生健康支出
22.86
22.86
22.86
11
行政事业单位医
疗
22.86
22.86
22.86
01
行政单位医疗
22.86
22.86
22.86
—
9
—
公开表
2
收入总体情况表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政
专户
管理
资金
收入
事业
收入
(不
含教
育收
费)
事业
单位
经营
收入
其他
收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
使用
非财
政拨
款结
余
上年
结转
类
款
项
小计
一般公共
预算收入
政府性
基金预算
收入
国有资本
经营预算
收入
221
住房保障支出
47.34
47.34
47.34
02
住房改革支出
47.34
47.34
47.34
01
住房公积金
47.34
47.34
47.34
—
10
—
公开表
3
支出总体情况表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
合
计
708.58
628.58
80.00
201
一般公共服务支出
586.15
506.15
80.00
11
纪检监察事务
586.15
506.15
80.00
01
行政运行
506.15
506.15
02
一般行政管理事务
80.00
80.00
208
社会保障和就业支出
52.23
52.23
05
行政事业单位养老支出
52.23
52.23
05
机关事业单位基本养老保险缴费
支出
52.23
52.23
210
卫生健康支出
22.86
22.86
11
行政事业单位医疗
22.86
22.86
01
行政单位医疗
22.86
22.86
221
住房保障支出
47.34
47.34
02
住房改革支出
47.34
47.34
—
11
—
公开表
4
财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收
入
支
出
项目
预算数
项
目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、一般公共预算收入
708.58
一、一般公共服务支出
586.15
586.15
二、政府性基金预算收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、公共安全支出
四、教育支出
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
52.23
52.23
八、卫生健康支出
22.86
22.86
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
47.34
47.34
十八、粮油物资储备支出
—
12
—
公开表
4
财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收
入
支
出
项目
预算数
项
目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本
年
收
入
合
计
708.58
本
年
支
出
合
计
708.58
708.58
上年结转
结转下年
收
入
总
计
708.58
支
出
总
计
708.58
708.58
—
13
—
公开表
5
一般公共预算支出情况表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
日常公用支出
合
计
708.58
628.58
557.64
7094
80.00
201
一般公共服务支出
586.15
506.15
435.21
70.94
80.00
11
纪检监察事务
586.15
506.15
435.21
70.94
80.00
01
行政运行
506.15
506.15
435.21
70.94
02
一般行政管理事务
80.00
80.00
208
社会保障和就业支出
52.23
52.23
52.23
05
行政事业单位养老支出
52.23
52.23
52.23
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
52.23
52.23
52.23
210
卫生健康支出
22.86
22.86
22.86
11
行政事业单位医疗
22.86
22.86
22.86
01
行政单位医疗
22.86
22.86
22.86
—
14
—
公开表
5
一般公共预算支出情况表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
日常公用支出
221
住房保障支出
47.34
47.34
47.34
02
住房改革支出
47.34
47.34
47.34
01
住房公积金
47.34
47.34
47.34
—
15
—
公开表
6
一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
科目编码
部门预算支出
经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出
经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
合
计
628.58
557.64
70.94
301
工资福利支出
501
机关工资福利支出
531.35
531.35
301
01
基本工资
501
01
工资奖金津补贴
156.50
156.50
301
02
津贴补贴
501
01
工资奖金津补贴
176.40
176.40
301
03
奖金
501
01
工资奖金津补贴
74.51
74.51
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
501
02
社会保障缴费
52.23
52.23
301
10
职工基本医疗保险缴费
501
02
社会保障缴费
22.86
22.86
301
12
其他社会保障缴费
501
02
社会保障缴费
1.51
1.51
301
13
住房公积金
501
03
住房公积金
47.34
47.34
302
商品和服务支出
502
机关商品和服务支出
70.94
70.94
302
01
办公费
502
01
办公经费
12.00
12.00
302
02
印刷费
502
01
办公经费
4.00
4.00
302
07
邮电费
502
01
办公经费
1.30
1.30
302
08
取暖费
502
01
办公经费
0.70
0.70
302
11
差旅费
502
01
办公经费
9.07
9.07
—
16
—
公开表
6
一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
科目编码
部门预算支出
经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出
经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
合
计
628.58
557.64
70.94
302
17
公务接待费
502
06
公务接待费
1.11
1.11
302
28
工会经费
502
01
办公经费
10.00
10.00
302
31
公务用车运行维护费
502
08
公务用车运行维护费
4.00
4.00
302
39
其他交通费用
502
01
办公经费
24.60
24.60
302
99
其他商品和服务支出
502
99
其他商品和服务支出
4.16
4.16
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭的补助
26.29
26.29
303
02
退休费
509
05
离退休费
25.77
25.77
303
09
奖励金
509
01
社会福利和救助
0.02
0.02
303
99
其他对个人和家庭的补助
509
99
其他对个人和家庭的补助
0.50
0.50
—
17
—
公开表
7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
2025
年预算数
2026
年预算数
合计
因公出国
(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国
(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车
购置经费
公务用车
运行维护费
小计
公务用车
购置经费
公务用车
运行维护费
6.18
0.00
5.07
0.00
5.07
1.11
7.71
0.00
6.60
0.00
6.60
1.11
—
18
—
公开表
8
政府性基金预算支出情况表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
日常公用支出
合
计
(注:2026
年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)
—
19
—
公开表
9
国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
日常公用支出
合
计
(注:2026
年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)
—
20
—
公开表
10
基本支出预算情况表
单位:万元
科目编码
部门预算
支出经济
分类科目
科目编码
政府预算
支出经济
分类科目
合计
财政拨款
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
类
款
类
款
合计
628.58
628.58
628.58
301
工
资
福
利
支
出
501
机
关
工
资
福
利支出
531.35
531.35
531.35
301
01
基本工资
501
01
工
资
奖
金
津补贴
156.50
156.50
156.50
301
02
津贴补贴
501
01
工
资
奖
金
津补贴
176.40
176.40
176.40
301
03
奖金
501
01
工
资
奖
金
津补贴
74.51
74.51
74.51
301
08
机
关
事
业
单
位
基
本
养
老
保
险缴费
501
02
社
会
保
障
缴费
52.23
52.23
52.23
301
10
职
工
基
本
医
疗
保
险
缴费
501
02
社
会
保
障
缴费
22.86
22.86
22.86
301
12
其
他
社
会
保障缴费
501
02
社
会
保
障
缴费
1.51
1.51
1.51
301
13
住
房
公
积
金
501
03
住
房
公
积
金
47.34
47.34
47.34
301
工
资
福
利
支
出
501
机
关
工
资
福
利支出
531.35
531.35
531.35
—
21
—
公开表
10
基本支出预算情况表
单位:万元
科目编码
部门预算
支出经济
分类科目
科目编码
政府预算
支出经济
分类科目
合计
财政拨款
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
类
款
类
款
302
01
办公费
502
01
办公经费
12.00
12.00
12.00
302
02
印刷费
502
01
办公经费
4.00
4.00
4.00
302
07
邮电费
502
01
办公经费
1.30
1.30
1.30
302
08
取暖费
502
01
办公经费
0.70
0.70
0.70
302
11
差旅费
502
01
办公经费
9.07
9.07
9.07
302
17
公务接待费
502
06
公务接待费
1.11
1.11
1.11
302
28
工会经费
502
01
办公经费
10.00
10.00
10.00
302
31
公务用车运
行维护费
502
08
公务用车运
行维护费
4.00
4.00
4.00
302
39
其他交通费
用
502
01
办公经费
24.60
24.60
24.60
302
99
其他商品和
服务支出
502
99
其他商品和
服务支出
4.16
4.16
4.16
303
对个人和家庭
补助
509
对个人和家庭
的补助
26.29
26.29
26.29
—
22
—
公开表
10
基本支出预算情况表
单位:万元
科目编码
部门预算
支出经济
分类科目
科目编码
政府预算
支出经济
分类科目
合计
财政拨款
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
类
款
类
款
303
02
退休费
509
05
离退休费
25.77
25.77
25.77
303
09
奖励金
509
01
社会福利和
救助
0.02
0.02
0.02
303
99
其他对个人
和家庭的补
助
509
99
其他对个人
和家庭的补
助
0.50
0.50
0.50
303
02
退休费
509
05
离退休费
25.77
25.77
25.77
303
09
奖励金
509
01
社会福利和
救助
0.02
0.02
0.02
—
23
—
公开表
11
项目支出预算情况表
单位:万元
项目名称
项目类型
合计
财政拨款
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
合
计
80.00
80.00
80.00
2026
年纪检监察专项
特定目标类
80.00
80.00
80.00
—
24
—
公开表
12
政府采购预算表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财
政拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
合
计
21.50
21.50
21.50
201
一般公共服务
支出
21.50
21.50
21.50
11
纪
检
监
察
事
务
21.50
21.50
21.50
01
行政运行
11.50
11.50
11.50
—
25
—
第三部分
2026
年部门预算情况和
重要事项说明
—
26
—
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部
门预算管理。
(一)收入预算:2026年收入预算708.58万元,其中:
一般公共预算收入708.58万元。
(二)支出预算:2026年支出预算708.58万元。其中:
基本支出628.58万元,项目支出80.00万元。
(三)增减变化情况:2026年收支预算708.58万
元,比上年增加112.62万元,其中:
1.收入预算增加112.62万元,其中一般公共预算收入增
加112.62万元。
2.支出预算增加112.62万元,其中基本支出增加112.62
万元。
3.收支预算增加的主要原因,一是人员增加,基本支出
增加;二是审查调查、监督检查等工作支出增加。
二、“三公”经费支出情况
2026
年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
预算共
7.71
万元,比上年增加
1.53
万元,增长
24.76%。主
要原因是公务用车运行维护费增加。
其中:
1.因公出国(境)费
0.00
万元,与上年基本持平。
2.公务用车购置及运行费
6.60
万元,包括公务用车购置
费
0.00
万元,与上年基本持平;公务用车运行维护费
6.60
—
27
—
万元,比上年增加
1.53
万元,增长
30.18%,主要原因是外
出监督执纪执法工作增加。
3.公务接待费
1.11
万元,与上年基本持平。
三、机关运行经费情况
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排70.94万元,较
2025年预算增加11.74万元,增长19.83%。主要原因是:在职
人员增加,基本支出增加较多。
四、委托业务费情况
委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。
2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0.00万元,比上年
预算减少45.00万元,下降100.00%。主要原因是今年预计无
委托业务发生。
五、政府采购情况
2026年政府采购预算21.50万元,其中:政府采购货物预
算3.50万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预
算18.00万元。
六、国有资产占有使用情况
截至
2025
年
12
月
31
日,本部门共有车辆
3
辆,其中机
—
28
—
要通信用车
1
辆、应急保障用车辆、执法执勤用车
1
辆、特
种专业技术用车
0
辆、其他按照规定配备的公务用车
1
辆。
其他按照规定配备的公务用车主要是为满足监督执纪执法用
车需求,借用公物仓闲置车辆一台。
单位价值100万元以上的设备0台(件、套)。
2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
七、预算绩效管理情况说明
(一)总体工作情况
长岛海洋生态文明综合试验区纪检监察工作委员会2026
年政策和项目全面实施绩效目标管理,涉及预算项目1个,预
算资金80.00万元,其中财政拨款80.00万元。拟对2026年纪
检监察专项等1个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金
80.00万元,其中财政拨款80.00万元。根据以前年度绩效评
价结果,优化2026年纪检监察专项等项目2026年预算安排,
进一步改进管理、完善政策。
—
29
—
(二)部门主管专项资金的绩效目标表
专项资金绩效目标表
专项资金名称
主管部门
年度预算资金(万元)
年度
总体
目标
主要政策任务
1:XXX
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
产出指标
数量指标
时效指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
满意度指标
服务对象满意度指标
主要政策任务
n:XXX
年度
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
满意度指标
服务对象满意度指标
(注:本部门无专项资金。)
—
30
—
(三)部门预算项目绩效目标表
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
2026
年纪检监察专项
主管部门及代码
104_
长岛海洋生态
文明综合试验区纪
检监察工作委员会
实施单位
长岛海洋生
态文明综合
试验区纪检
监察工作委
员会
项目资金
(万元)
年度预算资金总额:
80.00
其中:财政拨款
80.00
其他资金
0.00
总体
目标
开展纪检监察审查调查、案件查办等专项业务,深入推进
“
清廉长岛
”
建设,制
作宣传片,开展政治监督、日常监督、专项监督,加强纪检监察干部队伍建设,
提升办案人员履职能力,配备办案设备,提升办案效率,助力纪检监察工作高质
量发展。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
项目总成本
≤80.00
万元
产出指标
数量指标
宣传品制作数量
≥1
个
质量指标
办案经费保障率
≥90%
时效指标
案件完成及时率
≥90%
效益指标
社会效益
指标
培训人员覆盖率
≥80%
满意度指标
服务对象
满意度指标
群众满意度
≥90%
—
31
—
第四部分
名词解释
—
32
—
一、财政拨款收入:
指由市级财政拨款形成的部门收入,
包括一般公共预算拨款收入、
政府性基金预算拨款收入和国有
资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金
:指缴入财政专户、实行专项管理
的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜
大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:
指除“财政拨款收入”“财政专户管理资
金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附
属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事
业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入:
指单位从主管部门和上级单位取得的
非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:
指本部门所属纳入部门预算编报
范围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余:
指本部门在预计用当年的“财
政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业
单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其
—
33
—
他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累
结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定任务和事
业发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出:
指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出:
指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出:
指对下级单位补助发生的支
出。
十五、结转下年
:指以前年度预算安排、因客观条件发生
变化无法按原计划实施,
需延迟到以后年度按原规定用途继续
使用的资金。
十六、
“三公”经费:
指市级部门单位安排的因公出国(境)
费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,
因公出国
(境)
费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料
—
34
—
费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公
务接待费反映单位按规定开支的各类接待
(含外宾接待)
支出。
十七、机关运行经费:
指为保障行政单位(包括参照公务
员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。
十八、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行
(项):
指纪检监察部门行政单位(包括实行公务员管理的事
业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十九、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政
管理事务(项):
指纪检监察部门行政单位(包括实行公务员
管理的事业单位)
用于纪检监察办案类活动的专门性纪检监察
管理工作的项目支出。
二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事
业单位基本养老保险缴费(项):
指纪检监察机关及所属单位在
职人员的基本养老保险缴费支出。
二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项):
纪检监察机关在职人员的医疗保险缴费支出。
—
35
—
二十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):
纪
检监察机关在职人员的住房公积金支出。