索引号: 12370634495177106K/2026-70168 成文日期: 2026-02-10
发布机构: 区工委管委办公室 组配分类: 2026年度

【单位预算公开】2026年长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进中心单位预算公开

日期:2026-02-10 来源:区工委管委办公室

字号:

 
1
 
2
第一部分
单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分
2026
年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分
2026
年单位预算情况和重要事项说明
第四部分
名词解释
 
3
第一部分
单位概况
 
4
一、
主要职责
(一)负责编制海洋经济发展规划及专项规划,并组织实
施;从事海洋发展和渔业经济战略研究;从事海洋经济发展的
空间布局、产业结构、体制
机制等研究;开展海洋经济运行
情况的调查、监测、评估。
(二)组织申报智慧海洋、休闲渔业、海洋牧场等项目;
承担海洋渔业领域的高新技术和应用技术研究、
成果转化工作,
组织实施海洋渔业科研项目;
从事水生经济动植物适养品种选
育、引种、改良等研究;开展海洋牧场
建设的论证、评估与
技术指导。
(三)负责渔业技术推广工作的规划、技术研究与指导;
承担渔业新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范和推广
应用;承担渔业技术培训和推广体系建设;负责渔情信息采集
等公共信息服务;指导基层渔业技术推广队伍建设。
(四)从事海洋生态环境与资源修复技术研究;开展海洋
与渔业资源状况的动态跟踪、
调查评估、
增殖修复及效果评价。
(五)从事水产品加工综合利用、质量安全体系建设及相
关技术研究;协助推进渔业品牌建设工作;参与水产品质量安
全监管工作。
(六)
承担全区水产养殖病害防治和水生动植物病害测报、
防治技术指导和疫病防控体系建设;
开展水生野生动物保护与
管理的咨询、评估及相关技术研究。
(七)
承担所辖海域的海洋环境监测规划和年度实施方案
编制工作;承担所辖海域的环境监测、预报,编制海洋灾害公
 
5
报,提供编制环境质量公报所必需的海洋环境资料。
(八)开展海洋水文、海洋气象、海水等专项调查、监测
和预报;承担所辖海域的海洋突发事故的应急监测任务。
(九)开展海洋灾害和环境突发事件预报保障工作;承担
海洋预报减灾宣传教育工作;
承担所辖海域海洋观测设备设施
的安全监管;
参与所辖海域海洋灾害和环境突发事件现场应急
处置,承担所辖海域海洋灾情调查及信息上报。
(十)完成区工委、管委交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进中
心本级预算二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机
构,分别为:
综合科、发展规划科、技术推广科、环境监测科、预报减
灾科。
 
6
第二部分
2026
年单位预算表
 
7
公开表
1
收支总体情况表
单位:万元
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
 
503.60
一、一般公共服务支出
一般公共预算收入
 
503.60
二、外交支出
 
政府性基金预算收入
三、公共安全支出
 
国有资本经营预算收入
四、教育支出
 
二、财政专户管理资金收入
五、科学技术支出
 
三、事业收入(不含教育收费)
六、文化旅游体育与传媒支出
 
四、事业单位经营收入
七、社会保障和就业支出
43.61
 
五、其他收入
八、卫生健康支出
 
22.52
 
九、节能环保支出
 
十、城乡社区支出
 
十一、农林水支出
 
十二、交通运输支出
 
十三、资源勘探工业信息等支出
 
十四、商业服务业等支出
 
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
 
399.73
十七、住房保障支出
 
37.74
 
十八、粮油物资储备支出
 
十九、国有资本经营预算支出
 
二十、灾害防治及应急管理支出
 
 
 
 
二十一、其他支出
本年收入合计
503.60
本年支出合计
503.60
上级补助收入
附属单位上缴收入
对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余
上缴上级支出
上年结转
结转下年
503.60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
503.60
 
8
 
公开表
2
收入总体情况表
 
单位:万元
 
科目编码
 
科目名称
 
合计
 
财政拨款收入
财政
专户
管理
资金
 
收入
事业
收入
(不
含教
育收
 
费)
事业
单位
经营
 
收入
其他
 
收入
上级
补助
 
收入
附属
单位
上缴
 
收入
使用
非财
政拨
款结
 
上年
 
结转
 
 
 
 
小计
一般公共
 
预算收入
政府性
基金预算
 
收入
国有资本
经营预算
 
收入
 
 
503.60
 
503.60
 
503.60
 
 
 
208
 
社会保障和就业支出
 
43.61
 
43.61
 
 
43.61
 
 
05
 
行政事业单位养老支出
 
43.61
 
43.61
 
 
 
43.61
 
05
养老保
 
险缴费支出
 
43.61
 
43.61
 
43.61
 
 
 
210
 
卫生健康支出
 
22.52
 
22.52
 
 
22.52
 
 
11
 
行政事业单位医疗
 
22.52
 
22.52
 
 
 
22.52
 
02
 
事业单位医疗
 
22.52
 
22.52
 
22.52
 
 
 
220
 
自然资源海洋气象等支出
 
399.73
 
399.73
 
 
399.73
 
 
01
 
自然资源事务
 
399.73
 
399.73
 
 
 
399.73
 
28
海洋战略规划与预警
 
监测
 
30.00
 
30.00
 
 
 
30.00
 
50
 
事业运行
 
369.73
 
369.73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
369.73
 
9
 
公开表
2
收入总体情况表
 
单位:万元
 
科目编码
 
科目名称
 
合计
 
财政拨款收入
财政
专户
管理
资金
 
收入
事业
收入
(不
含教
育收
 
费)
事业
单位
经营
 
收入
其他
 
收入
上级
补助
 
收入
附属
单位
上缴
 
收入
使用
非财
政拨
款结
 
上年
 
结转
 
 
 
 
小计
一般公共
 
预算收入
政府性
基金预算
 
收入
国有资本
经营预算
 
收入
 
 
 
221
 
住房保障支出
 
37.74
 
37.74
 
 
37.74
 
 
02
 
住房改革支出
 
37.74
 
37.74
 
 
 
37.74
 
01
 
住房公积金
 
37.74
 
37.74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37.74
 
10
公开表
3
支出总体情况表
 
单位:万元
 
科目编码
 
科目名称
 
合计
 
基本支出
 
项目支出
 
结转下年
 
 
 
 
 
503.60
 
503.60
 
 
30.00
 
 
 
208
 
社会保障和就业支出
 
43.61
 
 
 
 
43.61
 
 
05
 
行政事业单位养老支出
 
43.61
 
 
 
 
 
43.61
 
05
 
机关事业单位基本养老保险缴费支出
 
43.61
 
 
 
43.61
 
 
 
210
 
卫生健康支出
 
22.52
 
 
 
 
22.52
 
 
11
 
行政事业单位医疗
 
22.52
 
 
 
 
 
22.52
 
02
 
事业单位医疗
 
22.52
 
 
 
22.52
 
 
 
220
 
自然资源海洋气象等支出
 
399.73
 
369.73
 
 
 
30.00
 
 
01
 
自然资源事务
 
399.73
 
369.73
 
 
 
 
30.00
 
28
 
海洋战略规划与预警监测
 
 
30.00
 
 
 
 
30.00
 
50
 
事业运行
 
369.73
 
 
 
369.73
 
 
 
221
 
住房保障支出
 
37.74
 
 
 
 
37.74
 
 
02
 
住房改革支出
 
37.74
 
 
 
 
 
37.74
 
01
 
住房公积金
 
37.74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37.74
 
11
 
公开表
4
财政拨款收支总体情况表
 
单位:万元
 
 
 
项目
 
预算数
 
 
预算数
 
总计
 
一般公共预算
 
政府性基金预算
 
国有资本经营预算
 
一、一般公共预算收入
 
503.60
 
 
 
 
 
一、一般公共服务支出
 
 
二、政府性基金预算收入
 
 
 
 
 
二、外交支出
 
 
三、国有资本经营预算收入
 
 
 
 
 
 
 
三、公共安全支出
 
 
 
 
 
 
 
四、教育支出
 
 
 
 
 
 
 
五、科学技术支出
 
 
 
 
 
 
 
六、文化旅游体育与传媒支出
 
七、社会保障和就业支出
 
43.61
 
 
 
 
 
43.61
 
八、卫生健康支出
 
22.52
 
 
 
 
 
22.52
 
 
 
 
 
 
 
九、节能环保支出
 
 
 
 
 
 
 
十、城乡社区支出
 
 
 
 
 
 
 
十一、农林水支出
 
 
 
 
 
 
 
十二、交通运输支出
 
 
 
 
 
 
 
十三、资源勘探工业信息等支出
 
 
 
 
 
 
 
十四、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
 
 
十五、金融支出
 
十六、自然资源海洋气象等支出
 
399.73
 
 
 
 
 
399.73
 
十七、住房保障支出
 
37.74
 
 
 
 
 
37.74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十八、粮油物资储备支出
 
12
 
公开表
4
财政拨款收支总体情况表
 
单位:万元
 
 
 
项目
 
预算数
 
 
预算数
 
总计
 
一般公共预算
 
政府性基金预算
 
 
 
国有资本经营预算
 
 
 
 
 
 
 
十九、国有资本经营预算支出
 
 
 
 
 
 
 
二十、灾害防治及应急管理支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
503.60
 
 
503.60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
503.60
 
 
上年结转
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
结转下年
 
 
503.60
 
 
503.60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
503.60
 
13
 
公开表
5
一般公共预算支出情况表
 
单位:万元
 
科目编码
 
科目名称
 
合计
 
基本支出
 
项目支出
 
 
 
 
小计
 
人员支出
 
日常公用支出
 
 
503.60
 
473.60
 
457.48
 
16.12
 
30.00
 
 
 
208
 
社会保障和就业支出
 
43.61
 
43.61
 
 
43.61
05
 
行政事业单位养老支出
 
43.61
 
43.61
 
 
43.61
05
 
机关事业单位基本养老保险缴费支出
 
43.61
 
43.61
 
 
43.61
210
 
卫生健康支出
 
22.52
 
22.52
 
 
22.52
11
 
行政事业单位医疗
 
22.52
 
22.52
 
 
22.52
02
 
事业单位医疗
 
22.52
 
22.52
 
 
22.52
220
 
自然资源海洋气象等支出
 
399.73
 
369.73
 
353.61
 
16.12
30.00
01
 
自然资源事务
 
399.73
 
369.73
 
353.61
 
16.12
30.00
28
 
海洋战略规划与预警监测
 
 
 
 
30.00
30.00
50
 
事业运行
 
369.73
 
369.73
 
353.61
 
16.12
221
 
住房保障支出
 
37.74
 
37.74
 
 
37.74
02
 
住房改革支出
 
37.74
 
37.74
 
 
37.74
01
 
住房公积金
 
37.74
 
37.74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37.74
 
14
 
公开表
 
6
 
一般公共预算基本支出情况表
 
单位:万元
 
科目编码
部门预算支出
 
经济分类科目名称
 
科目编码
政府预算支出
 
经济分类科目名称
 
基本支出预算
 
 
 
 
 
小计
 
人员支出
 
日常公用支出
 
 
473.60
 
457.48
 
16.12
 
 
301
 
工资福利支出
 
 
505
 
对事业单位经常性补助
 
440.82
 
 
440.82
 
301
 
01
 
基本工资
 
505
 
01
 
工资福利支出
 
136.78
 
 
136.78
 
301
 
02
 
津贴补贴
 
505
 
01
 
工资福利支出
 
138.36
 
 
138.36
 
301
 
07
 
绩效工资
 
505
 
01
 
工资福利支出
 
60.99
 
 
60.99
 
301
 
08
 
机关事业单位基本养老保险缴费
 
505
 
01
 
工资福利支出
 
43.61
 
 
43.61
 
301
 
10
 
职工基本医疗保险缴费
 
505
 
01
 
工资福利支出
 
19.90
 
 
19.90
 
301
 
12
 
其他社会保障缴费
 
505
 
01
 
工资福利支出
 
3.44
 
 
3.44
 
301
 
13
 
住房公积金
 
505
 
01
 
工资福利支出
 
37.74
 
 
37.74
 
 
302
 
商品和服务支出
 
 
505
 
对事业单位经常性补助
 
 
16.12
 
16.12
 
302
 
01
 
办公费
 
505
 
02
 
商品和服务支出
 
 
2.40
 
2.40
 
302
 
02
 
印刷费
 
505
 
02
 
商品和服务支出
 
 
1.50
 
1.50
 
302
 
05
 
水费
 
505
 
02
 
商品和服务支出
 
 
0.12
 
0.12
 
302
 
06
 
电费
 
505
 
02
 
商品和服务支出
 
 
0.60
 
0.60
 
302
 
07
 
邮电费
 
505
 
02
 
商品和服务支出
 
 
0.62
 
0.62
 
302
 
17
 
公务接待费
 
505
 
02
 
商品和服务支出
 
 
0.08
 
0.08
 
302
 
28
 
工会经费
 
505
 
02
 
商品和服务支出
 
 
2.45
 
2.45
 
302
 
39
 
其他交通费用
 
505
 
02
 
商品和服务支出
 
 
6.38
 
6.38
 
302
 
99
 
其他商品和服务支出
 
505
 
02
 
商品和服务支出
 
 
0.92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.92
 
15
 
公开表
 
6
 
一般公共预算基本支出情况表
 
单位:万元
 
科目编码
部门预算支出
 
经济分类科目名称
 
科目编码
政府预算支出
 
经济分类科目名称
 
基本支出预算
 
 
 
 
 
小计
 
人员支出
 
日常公用支出
 
 
303
 
对个人和家庭补助
 
 
509
 
对个人和家庭的补助
 
16.66
 
 
16.66
 
303
 
02
 
退休费
 
509
 
05
 
离退休费
 
14.43
 
 
14.43
 
303
 
05
 
生活补助
 
509
 
01
 
社会福利和救助
 
1.93
 
 
1.93
 
303
 
09
 
奖励金
 
509
 
01
 
社会福利和救助
 
0.02
 
 
0.02
 
303
 
99
 
其他对个人和家庭的补助
 
509
 
99
 
其他对个人和家庭的补助
 
0.28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.28
 
16
 
公开表
 
7
 
一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
单位:万元
2025
 
年预算数
2026
 
年预算数
 
合计
因公出国
 
(境)经费
 
公务用车购置及运行维护费
 
公务接待费
 
合计
因公出国
 
(境)经费
 
公务用车购置及运行维护费
 
公务接待费
 
小计
公务用车
 
购置经费
公务用车
 
运行维护费
 
小计
公务用车
 
购置经费
公务用车
 
运行维护费
 
0.08
 
0.00
 
0.00
 
0.00
 
0.00
 
0.08
 
0.08
 
0.00
 
0.00
 
0.00
 
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.08
 
17
 
公开表
8
政府性基金预算支出情况表
 
单位:万元
 
科目编码
 
科目名称
 
合计
 
基本支出
 
项目支出
 
 
 
 
小计
 
人员支出
 
日常公用支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(注:2026
年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)
 
18
 
公开表
9
国有资本经营预算支出情况表
 
单位:万元
 
科目编码
 
科目名称
 
合计
 
基本支出
 
项目支出
 
 
 
 
小计
 
人员支出
 
日常公用支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(注:2026
年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)
 
19
 
 
 
 
公开表
 
10
 
 
 
 
基本支出预算情况表
 
单位:万元
 
科目编码
部门预算
支出经济
 
分类科目
 
科目编码
政府预算
支出经济
 
分类科目
 
合计
 
财政拨款
财政专户
 
管理资金
 
单位资金
使用非财
政拨款结
 
 
上年结转
 
小计
一般公共
 
预算
政府性
 
基金预算
国有资本
 
经营预算
 
 
合计
473.60
473.60
473.60
301
工资福利支出
505
对事业单位经常性补助
440.82
440.82
440.82
301
01
基本工资
505
01
工资福利支出
136.78
136.78
136.78
301
02
津贴补贴
505
01
工资福利支出
138.36
138.36
138.36
301
07
绩效工资
505
01
工资福利支出
60.99
60.99
60.99
301
08
关事
业单
位基
本养老保险缴费
505
01
工资福利支出
43.61
43.61
43.61
301
10
职工基本医疗保险
缴费
505
01
工资福利支出
19.90
19.90
19.90
301
12
其他社会保障缴费
505
01
工资福利支出
3.44
3.44
3.44
301
13
住房公积金
505
01
工资福利支出
37.74
37.74
37.74
302
商品和服务支出
505
对事业单位经常性补助
16.12
16.12
16.12
302
01
办公费
505
02
商品和服务支出
2.40
2.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.40
 
20
 
 
 
 
公开表
 
10
 
 
 
 
基本支出预算情况表
 
单位:万元
 
科目编码
部门预算
支出经济
 
分类科目
 
科目编码
政府预算
支出经济
 
分类科目
 
合计
 
财政拨款
财政专户
 
管理资金
 
单位资金
使用非财
政拨款结
 
 
上年结转
 
小计
一般公共
 
预算
政府性
 
基金预算
国有资本
 
经营预算
 
302
02
印刷费
505
02
商品和服务支出
1.50
1.50
1.50
302
05
水费
505
02
商品和服务支出
0.12
0.12
0.12
302
06
电费
505
02
商品和服务支出
0.60
0.60
0.60
302
07
邮电费
505
02
商品和服务支出
0.62
0.62
0.62
302
11
差旅费
505
02
商品和服务支出
0.20
0.20
0.20
302
13
维修(护)费
505
02
商品和服务支出
0.65
0.65
0.65
302
16
培训费
505
02
商品和服务支出
0.20
0.20
0.20
302
17
公务接待费
505
02
商品和服务支出
0.08
0.08
0.08
302
28
工会经费
505
02
商品和服务支出
2.45
2.45
2.45
302
39
其他交通费用
505
02
商品和服务支出
6.38
6.38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.38
 
21
 
 
 
 
公开表
 
10
 
 
 
 
基本支出预算情况表
 
单位:万元
 
科目编码
部门预算
支出经济
 
分类科目
 
科目编码
政府预算
支出经济
 
分类科目
 
合计
 
财政拨款
财政专户
 
管理资金
 
单位资金
使用非财
政拨款结
 
 
上年结转
 
小计
一般公共
 
预算
政府性
 
基金预算
国有资本
 
经营预算
 
302
99
其他商品和服务支
505
02
商品和服务支出
0.92
0.92
0.92
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭的补助
16.66
16.66
16.66
303
02
退休费
509
05
离退休费
14.43
14.43
14.43
303
05
生活补助
509
01
社会福利和救助
1.93
1.93
1.93
303
09
奖励金
509
01
社会福利和救助
0.02
0.02
0.02
303
99
其他对个人和家庭
的补助
509
99
其他对个人和家庭的
补助
0.28
0.28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.28
 
22
 
公开表
 
11
 
项目支出预算情况表
单位:万元
项目名称
 
项目类型
 
合计
 
财政拨款
财政专户
 
管理资金
 
单位资金
使用非财政
 
拨款结余
 
上年结转
 
小计
一般公共
 
预算
政府性
 
基金预算
国有资本
 
经营预算
30.00
30.00
30.00
预警报产品制作发布播出
特定目标类
30.00
30.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.00
 
23
 
公开表
 
12
 
政府采购预算表
 
单位:万元
 
科目编码
 
科目名称
 
合计
 
财政拨款
财政专户
 
管理资金
 
单位资金
使用非财
 
政拨款结余
 
上年结转
 
 
 
 
小计
一般公共
 
预算
政府性
 
基金预算
国有资本
 
 
 
 
经营预算
 
 
1.84
 
1.84
 
 
 
 
 
 
 
1.84
 
 
 
220
自然资源海洋
 
气象等支出
 
1.84
 
1.84
 
 
 
 
 
 
 
 
1.84
 
 
01
 
 
1.84
 
1.84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.84
 
50
 
事业运行
 
1.84
 
1.84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.84
 
24
第三部分
2026
年单位预算情况和
重要事项说明
 
25
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部
门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部
门预算中。
(一)收入预算:2026
年收入预算
503.60
万元,其中:
一般公共预算收入
503.60
万元,上年结转
47.08
万元。
(二)支出预算:2026
年支出预算
503.60
万元,其中:
基本支出
473.60
万元,项目支出
30.00
万元。
(三)增减变化情况:2026
年收支预算
503.60
万元,
比上年预算增加
49.92
万元,其中:
1.收入预算增加
49.92
万元,其中:一般公共预算收入
增加
49.92
万元,上年结转减少
15.37
万元。
2.支出预算增加
49.92
万元,
其中:
基本支出增加
52.92
万元,项目支出减少
3.00
万元。
3.收支预算增加的主要原因,一是本年度人员增加,基
本支出增加。
二、“三公”经费支出情况
2026
年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
预算共
0.08
万元,与上年持平,其中:
1.因公出国(境)费
0.00
万元,比上年减少
0.00
万元,
下降
100%,主要原因是本年度无因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行费
0.00
万元,包括公务用车购
置费
0.00
万元,比上年减少
0.00
万元,下降
100%,主要原
 
26
因是本单位无公务用车;公务用车运行维护费
0.00
万元,
比上年减少
0.00
万元,下降
100%,主要原因是本单位无公
务用车。
3.公务接待费
0.08
万元,与上年持平。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理
单位机关运行的经费,长岛综合试验区海洋经济促进中心为
事业单位,无机关运行经费。2026
年本单位事业运行经费安
16.11
万元,比上年增加
0.83
万元,增长
5.43%。主要原
因是:本年度人员增加,公用经费增加。
四、委托业务费情况
委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。
2026
年本单位委托业务费财政拨款预算为
30.00
万元,比上
年减少
3.00
万元,下降
9.09%。主要原因是厉行节约,压缩
项目支出。
五、政府采购情况
2026
年政府采购预算
1.84
万元,其中:政府采购货物
预算
0.34
万元,政府采购工程预算
0.00
万元,政府采购服
务预算
1.50
万元。
六、国有资产占有使用情况
截至
2025
12
31
日,本部门共有车辆
0
辆,其中机
要通信用车
0
辆、应急保障用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆,
特种专业技术用车
0
辆,
其他按照规定配备的公务用车
0
辆。
 
27
其他按照规定配备的公务用车主要是
0
辆。
单位价值
100
万元以上的设备
0
台(件、套)。
2026
年预算未安排购置单位价值
100
万元以上的大型设
备。
七、预算绩效管理情况说明
(一)总体工作情况
长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进中心
2026
年政策和项目全面实施绩效目标管理,
涉及一级预算项目
1
个,预算资金
30.00
万元,其中财政拨款
30.00
万元。拟
对预警报产品制作发布播出
1
个项目开展部门重点绩效评
价,涉及预算资金
30.00
万元,其中财政拨款
30.00
万元。
根据以前年度绩效评价结果,优化预警报产品制作发布播
出项目
2026
年预算安排,进一步改进管理、完善政策。
 
28
(二)单位主管专项资金的绩效目标表
专项资金绩效目标表
专项资金名称
主管部门
年度预算资金(万元)
年度
总体
目标
主要政策任务
1:XXX
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
产出指标
数量指标
时效指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
满意度指标
服务对象满意度指标
主要政策任务
n:XXX
年度
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
满意度指标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
服务对象满意度指标
(注:本单位无专项资金。)
 
29
(三)单位预算项目绩效目标表
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
预警报产品制作发布播出
主管部门及代码
122_长岛海洋生态文
明综合试验区海洋经
济促进中心
实施
单位
长岛海洋生
态文明综合
验区海洋
经济促进中
项目资金
(万元)
年度预算资金总额:
30.00
其中:财政拨款
30.00
其他资金
0.00
总体
目标
1、目标精细化预报业务,完善基础要素预报、目标精细化预报、海洋灾害预警、突
发事件应急预报等产品制作服务,使海洋灾害警报产品,为政府指挥海洋灾害防御
工作提供应急决策服务。
2、强化服务,多平台开播预报减灾信息;加强宣传,多层次开展海洋减灾教育。
3、将海洋预报产品加工制作成海洋预报广播电视节目、海洋预报移动终端产品、海
洋预报互联网产品、海洋预报社区服务产品等各类以公众为对象的服务产品,为社
会公众提供预报服务。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
预报服务支出
=30
万元
产出指标
数量指标
预报信息发布数量
≥350
质量指标
预报准确率
=100%
时效指标
预报完成期限
2026
8
30
效益指标
社会效益指标
渔民防灾教育普及率
≥95%
生态效益指标
渔业生产受损率
≤5%
满意度指标
服务对象满意度指标
受益居民满意度
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≥98%
 
30
第四部分
名词解释
 
31
一、财政拨款收入:
指由财政拨款形成的部门收入,包括
一般公共预算拨款收入、
政府性基金预算拨款收入和国有资本
经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金
:指缴入财政专户、实行专项管理
的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜
大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入:
指长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济
促进中心开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,
不含纳
入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入:
指长岛海洋生态文明综合试验区
海洋经济促进中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:
指除“财政拨款收入”“财政专户管理资
金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附
属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事
业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入:
指长岛海洋生态文明综合试验区海洋
经济促进中心从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:
指长岛海洋生态文明综合试验区
海洋经济促进中心所属纳入部门预算编报范围的单位按有关
规定上缴的收入。
 
32
八、使用非财政拨款结余:
指长岛海洋生态文明综合试验
区海洋经济促进中心在预计用当年的“财政拨款收入”“财政
专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上
级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安
排当年支出的情况下,
使用以前年度积累结余弥补本年度收支
缺口的资金。
九、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定任务和事
业发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出:
指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出:
指长岛海洋生态文明综合试验
区海洋经济促进中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展
非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出:
指对下级单位补助发生的支
出。
十五、结转下年
:指以前年度预算安排、因客观条件发生
变化无法按原计划实施,
需延迟到以后年度按原规定用途继续
使用的资金。
 
33
十六、
“三公”经费:
指市级部门单位安排的因公出国(境)
费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,
因公出国
(境)
费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公
务接待费反映单位按规定开支的各类接待
(含外宾接待)
支出。
十七、机关运行经费:
指为保障行政单位(包括参照公务
员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。
十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
指长岛海洋
生态文明综合试验区海洋经济促进中心用于缴纳职工基本养
老保险的支出。
十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业
单位医疗(项):
指长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促
进中心位用于缴纳职工医疗保险的支出。
二十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
 
34
自然资源调查与确权登记(项)
指长岛海洋生态文明综合试验
区海洋经济促进中心项目支出。
二十一、
自然资源海洋气象等支出
(类)
自然资源事务
(款)
事业运行(项)
指长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进
中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公
积金(项)
指长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进中心
用于缴纳职工住房公积金的支出。